中共佳木斯市委組織部2020年預算公開

2020年02月17日 22時43分21秒 佳木斯先鋒網

 

中共佳木斯市委組織部

 2020年部門預算

(匯總)

 

 

  

 

第一部分 部門概況

一、部門職責

二、機構設置

三、人員構成

第二部分 2020年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表(功能科目)

六、一般公共預算支出表(政府經濟科目)

七、一般公共預算基本支出表(部門經濟科目)

八、一般公共預算基本支出表(政府經濟科目)

九、一般公共預算“三公”經費財政撥款支出表

十、政府性基金預算支出表(功能科目)

十一、政府性基金預算支出表(部門經濟科目)

十二、政府性基金預算支出表(政府經濟科目)

十三、部門整體支出績效目標申報表

十四、部門預算項目和專項資金績效目標申報表

第三部分 2020年部門預算情況說明

一、關于部門收支總表的情況說明

二、關于部門收入總表的情況說明

三、關于部門支出總表的情況說明

四、關于財政撥款收支總表的情況說明

五、關于一般公共預算支出表(功能科目)的說明

六、關于一般公共預算支出表(政府經濟科目)的說明

七、關于一般公共預算基本支出表(部門經濟科目)的說明

八、關于一般公共預算基本支出表(政府經濟科目)的說明

九、關于一般公共預算“三公”經費財政撥款支出表的說明

十、關于政府性基金預算支出表(功能科目)的說明

十一、關于政府性基金預算支出表(部門經濟科目)的說明

十二、關于政府性基金預算支出表(政府經濟科目)的說明

十三、機關運行經費安排情況說明

十四、關于政府采購預算支出情況說明

十五、關于國有資產占有使用情況說明

十六、關于部門整體支出績效目標和項目資金績效目標說明

十七、專項轉移支付項目情況

第四部分 名詞解釋

第一部分   部門概況

一、 部門職責

市委組織部:

(一)貫徹落實全面從嚴治黨要求,切實履行領導本單位、本系統黨建工作的主體責任,以黨的政治建設為統領,全面推進黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設,深入推進反腐敗斗爭;以提升組織力為重點,加強黨的基層組織標準化、規范化建設,不斷提高黨的建設質量。

(二)指導各級黨委(黨組)的管黨治黨工作;指導黨組織特別是黨的基層組織建設工作,探索各類新經濟組織、社會組織中黨組織設置和活動方式;協調、規劃和指導黨員管理教育工作,主管黨員發展工作;負責指導全市黨費收繳、管理、使用工作;組織有關部門開展新時代黨建理論的研究和黨建宣傳工作;組織和協調有關部門做好組織史資料編纂工作。

(三)提出關于市委管理的領導班子和干部調整、配備的意見和建議;負責市委管理干部的考察和辦理任免、工資、待遇、退休審批手續;負責公開選拔領導干部工作和市直機關參照國家公務員管理工作;負責指導領導班子的思想作風建設;負責市直機關處級、科級非領導職數審批工作;負責市直機關、事業單位科級干部的備案審查和全市干部宏觀管理工作;承辦市管單位干部的調配、交流及安置和干部統計匯總、干部檔案管理、干部信息管理、出國(境)審查等事宜。

(四)貫徹執行中央、省委和市委關于干部隊伍建設的方針、政策,研究制定有關規定并組織實施;研究制定加強領導班子和干部隊伍建設的有關制度規定,綜合管理市委組織部掌握的優秀年輕干部隊伍;組織落實培養選拔女干部、少數民族干部和黨外干部工作。

(五)研究和指導全市黨的組織制度和干部人事制度改革,制定或參與制定組織、干部、人事工作的重要政策和制度。

(六)加強對領導干部和干部選拔任用工作的檢查監督,及時向市委反映重要情況,提出建議。

(七)負責公務員錄用調配、考核獎懲、培訓和工資福利等工作,研究制定公務員管理制度規定并組織實施,指導全市公務員隊伍建設和績效管理;負責公務員監督工作。

(八)主管干部教育培訓工作;貫徹執行中央、省委和市委關于干部教育培訓的方針、政策、規劃;指導、協調、檢查全市的干部教育培訓工作;研究探索干部教育培訓的有效途徑和制度。

(九)負責人才工作的宏觀管理、檢查指導和組織協調,會同有關部門研究制定人才政策,檢查貫徹執行人才政策的情況;選拔和管理市級優秀中青年專家。

(十)負責市管領導班子和領導干部年度考核、目標責任制考核評價等工作的指導和組織實施。

(十一)負責離退休干部的宏觀管理;負責離退休干部黨建工作;研究制定離退休干部工作的制度規定;負責市級離退休干部有關活動的組織和服務工作。

(十二)完成市委交辦的其他任務。

下設事業單位老干部大學部門職責:

(一)認真貫徹老齡工作和教育工作的方針、政策,發展老年教育事業,逐步形成老年教育網絡;

(二)加強學員的政治思想工作,煥發青春,發揮學員的技能、智慧、專長、經驗,為社會再做貢獻;

(三)加強教師隊伍建設,培養一支自學自教、自力更生的教師隊伍;

(四)開展老年教育理論研究工作,探索老年教育“學為”結合,以學促為的新途徑,提高教學質量;

(五發揮學員作用,加強管理,建立健全各項規章制度。

老干部活動中心部門職責:

(一)為全市離休干部和副處級以上退休干部閱文、閱覽、乒乓球、臺球、舞蹈、模特、合唱、民族、美聲、京劇、棋牌、書法、繪畫、攝影、集郵、聊天、書畫裝裱、健身、醫療保健、上門理發等20個服務項目。

(二)指導老干部門球協會、風箏協會、乒乓球協會、臺球協會等12個協會的日?;顒?,每年開展各類活動。

(三)按《老干部活動大綱》安排,每年組織各項大型室內外活動。

(四)檢查指導全市各老干部活動中心(室)的陣地建設。

(五)發揮離休干部作用,協助有關部門做好離休干部的思想政治工作。

二、機構設置

(一)市委組織部內設機構20個,包括:辦公室、干部一科、干部二科、干部三科、干部隊伍建設規劃科、干部教育科、公務員一科、公務員二科、公務員三科、組織一科、組織二科、基層辦、老干部一科、老干部二科、離退休干部工作科、研究室、人才工作科、監督室、考評辦、機關黨委。

老干部大學內設機構2個,包括:辦公室、教育處。

老干部活動中心內設科室5個,包括辦公室、總務科、活動科、服務科、保衛科。

(二)市委組織部部門預算是包括市委組織部部門本級及下屬2家預算單位的綜合收支計劃。本部門中,行政單位1家,參公事業單位0家,事業單位2家。具體情況如下:

序號

單位名稱

單位性質

1

中共佳木斯市委組織部

行政單位

2

市老干部大學

事業單位

3

市老干部活動中心

事業單位

 

 

 

三、人員構成

市委組織部部門總編制人數87人,在職(在編)實際人數75人,其中:行政編制72人,參公編制0人,事業編制3人;退休人員19人。與2019年相比,在職人員增加0人,退休人員增加1人。

市老干部大學總編制人 3人,在職(在編)實有人數3人,其中:行政編制0人,參公編制0人,事業編制3人;退休人員1人。與2019年相比,在職人員增加(減少)0人,退休人員增加(減少)0人。

市老干部活動中心總編制人數33人,在職(在編)實有人數17人,其中:事業編制17人;退休人員16人。

    第二部分2020年部門預算公開報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表(功能科目)

六、一般公共預算支出表(政府經濟科目)

七、一般公共預算基本支出表(部門經濟科目)

八、一般公共預算基本支出表(政府經濟科目)

九、一般公共預算“三公”經費財政撥款支出表

十、政府性基金預算支出表(功能科目)

十一、政府性基金預算支出表(部門經濟科目)

十二、政府性基金預算支出表(政府經濟科目)

十三、部門整體支出績效目標申報表

十四、部門預算項目和專項資金績效目標申報表

 

第三部分2020年部門預算情況說明

一、關于部門收支總表的情況說明

中共佳木斯市委組織部2020年按照綜合預算的原則,部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年收支總預算23,919,308.73元,收支平衡。收入包括:一般公共預算收入22,311,994.23元、上年結轉1,607,314.50元;支出包括:一般公共服務支出20,027,530.69元、社會保障和就業支出1,393,104.07元、衛生健康支出556,842.26元、住房保障支出1,941,831.71元。

2020年收支總預算比2019年收支總預算18,803,027.10元增加5,116,281.63元,增長27.21%。主要原因是2019年新增了個別專項經費支出項目,工資上漲等。

2020年收支總預算比2019年預算執行數24,293,422.24元,減少3,204,563.18元,下降13.19%。主要原因是2019年度存在臨時一次性支出資金項目。

二、關于部門收入總表的情況說明

中共佳木斯市委組織部2020年收入預算23,919,308.73元,其中:一般公共預算收入22,311,994.23元,占93.28%;政府性基金收入0元,占-%;國有資本經營收入 0元,占-%;上年結轉1,607,314.50元,占6.72%。

三、關于部門支出總表的情況說明

中共佳木斯市委組織部2020年支出預算23,919,308.73元,其中:基本支出12,402,344.23元,51.85 %;項目支出11,516,964.5元,占48.15%;上繳上級支出0元,占-%。

四、關于財政撥款收支總表的情況說明

中共佳木斯市委組織部2020年財政撥款收支總預算23,919,308.73元,收支平衡。收入包括:一般公共預算收入23,919,308.73元(本年收入22,311,994.23元,上年結轉1,607,314.5元),政府性基金收入0元(本年收入0元,上年結轉0元),國有資本經營收入0元(本年收入0元,上年結轉0元)。支出包括:一般公共服務支出20,027,530.69元,社會保障和就業支出1,393,104.07元,衛生健康支出556,842.26元,住房保障支出1,941,831.71元。

中共佳木斯市委組織部2020年財政撥款收支總預算比2019年財政撥款收支總預算22,666,157.74元,增加1,253,150.99元,增長5.53%。主要原因是增加項目資金。

中共佳木斯市委組織部2020年收支總預算比2019年預算執行數24,293,422.24元,減少3,204,563.18元,下降13.19%。主要原因是2019年度存在臨時一次性支出資金項目。

五、關于一般公共預算支出表(功能科目)的說明

中共佳木斯市委組織部2020年一般公共預算支出23,919,308.73元,比2019年預算數22,666,157.74元增長1,253,150.99元,增長5.53%;比2019年預算執行數減少3,300,246.19元,下降12.18 %。具體為:

1、一般公共服務支出(類)組織事務(款)行政運行(組織事務)(項)2020年預算數為6,775,930.28元,比2019年預算數增加1,832,295.18元,增長27.04%;比2019年預算執行數減少2,388,278.92元,下降26.06%。主要原因是2020年預算金額為按照定額核定的費用,2019年實際支出金額大于核定金額。

2、一般公共服務支出(類)組織事務(款)一般行政管理事務(組織事務)(項)2020年預算數為11,358,064.50元,比2019年預算數增加2,194,267.17元,增長19.32%;比2019年預算執行數減少1,431,399.33元,下降12.6 %。主要原因是2019年度實際支出包含老干部局經費,預算不含老干部局經費。

3、一般公共服務支出(類)其他共產黨事務支出(款)事業運行(其他共產黨事務支出)(項)2020年預算數為1,734,635.91元,比2019年預算數1,736,665.78減少2,029.87元,下降0.11%;比2019年預算執行數增加89,939.33元,增長20.33%。主要原因是2019年度新增項目支出。

4、一般公共服務支出(類)其他共產黨事務支出(款)其他共產黨事務支出(其他共產黨事務支出)(項)2020年預算數為158,900元,比2019年預算數7,000減少2,029.87元,下降0.11%;比2019年預算執行數增加152,300元,增長2307.58%。主要原因是2019年度新增項目支出。

5、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)2020年預算數為230,050元,比2019年預算數55,434元增加174,616元,增長315%;比2019年預算執行數136,014.90元增加94,490.1元,增長40.99%。主要原因是2019年度機構改革,被合并單位退休人員工資于2019年度在組織部支出,列入部門決算,未列入2019年度部門預算,所以造成實際支出比預算金額大和2020年度預算增加。

6、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)2020年預算數為165,394元,比2019年預算數151,947.6元增加13,446.4元,增長8.85%;比2019年預算執行數157,740.96元增加7,753.04元,增長4.85%。主要原因是工資上漲。

7、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2020年預算數為885,977.28元,比2019年預算數405,981.81元增加479,995.47元,增長118.23%;比2019年預算執行數減少16,775.84元,下降1.89%。主要原因是2019年度工資調整。

8、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2020年預算數為111,682.79元,比2019年預算數64,612.22元增加47,070.57元,增長72.85%;比2019年預算執行數 165,819.19  元減少54,136.40元,降低48.47%。主要原因是2019年度工資調整,人員變動。

9、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2020年預算數為556,842.26元,比2019年預算數357,576.83元增加199,265.43元,增長55.73%;比2019年預算執行數372,181.13元增加71,710.90元,增長16.16%。主要原因是2019年度工資變動。

10、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2020年預算數為112,950.23元,比2019年預算數104,770.13元增加8,180.1元,增長7.81%;比2019年預算執行數105,393.55元增加7,556.68元,增長7.17%。主要原因是2019年度工資變動。

10、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2020年預算數為840,803.54元,比2019年預算數743,978.6元增加96,824.94元,增長13.01%;比2019年預算執行數729,001元增加111,802.54元,增長15.34%。主要原因是2019年度工資調整。

11、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)2020年預算數為1,101,028.2元,比2019年預算數989,720.88元增加111,307.32元,增長11.25%;比2019年預算執行數910,390.92元增加190,637.28元,增長20.94%。主要原因是2019年工資調整。

六、關于一般公共預算支出表(政府經濟科目)的說明

中共佳木斯市委組織部2020年一般公共預算支出23,919,308.73元,其中:

1、機關工資福利支出8,171,196.68元,主要包括:工資獎金津補貼6,259,366.90元,社會保障繳費1,240,242.02元,住房公積金671,587.74元。

2、機關商品和服務支出12,515,000.42元,主要包括:辦公經費5,376,222.16元,會議費0元,培訓費4,458,928.26元,公務用車運行維護費15,000元,維修(護)費56,000元,其他商品和服務支出2,608,850元。

3、對事業單位經常性補助支出2,538,039.51元,主要包括:工資福利支出2,085,161.52元,商品和服務支出452,877.99元。

3、對個人和家庭補助支出695,072.12元,主要包括:社會福利和救助2,040元,離退休費690,392.12元,其他對個人和家庭的補助2,640元。

七、關于一般公共預算基本支出表(部門經濟科目)的說明

中共佳木斯市委組織部2020年一般公共預算基本支出     12,402,344.23元,其中:人員經費10,951,430.32元,占88.3%;公用經費1,450,913.91元,占11.7%。具體為:

1、工資福利支出10,256,358.2元,主要包括:基本工資3,989,616元,津貼補貼3,195,027.68元,獎金651,064.68 , 伙食補助費25,344元,機關事業單位基本養老保險繳費885,977.28元,職業年金繳費111,682.79元,職工基本醫療保險繳費535,822.19元,其他社會保障繳費21,020.07元,住房公積金840,803.51元。

2、商品和服務支出1,450,913.91元,主要包括:辦公費131,298.75元,印刷費50,000元,手續費2,100元,差旅費107,539元,郵電費36,000元,取暖費176,800元,維修(護)費36,580元,培訓費42,200元,勞務費15,000元,業務委托費2,000元,工會經費39,896.16元,福利費5,580元,公務用車運行維護費15,000元,其他交通費用687,720元,其他商品和服務支出103,200元。

3、對個人和家庭補助支出695,072.12元,主要包括:

退休費690,392.12元,獎勵金(獨生子女費)2,040元,其他對個人和家庭和補助支出2,640元。

八、關于一般公共預算基本支出表(政府經濟科目)的說明

中共佳木斯市委組織部2020年一般公共預算基本支出     12,402,344.23元,其中:

1、機關工資福利支出 8,171,196.68元,主要包括:工資獎金津補貼6,259,366.92元,社會保障繳費1,240,242.02元,住房公積金671,587.74元。

2、機關商品和服務支出1,156,935.92元,主要包括:辦公經費998,335.92元,培訓費40,000元,公務用車運行維護費15,000元,維修(護)費30,000元,其他商品和服務支出73,600元。

3、對事業單位經常性補助支出2,379,139.51元,主要包括:工資福利支出2,085,161.52元,商品和服務支出293,977.99元。

4、對個人和家庭補助支出695,072.02元,主要包括:

社會福利和救助2,040元,離退休費690,392.12元,其他對個人和家庭的補助2,640元。

九、關于一般公共預算“三公”經費財政撥款支出情況說明

中共佳木斯市委組織部2020年一般公共預算“三公”經費預算數為15,000元,其中:因公出國(境)費用0元,公務用車運行維護費15,000元,公務用車購置費0元,公務接待費0元。

2020年一般公共預算“三公”經費預算數比2019年預算數增加(減少)0元,增長(下降)-%。主要原因是嚴格執行支出要求。

2020年一般公共預算“三公”經費預算數比2019年預算執行數增加(減少)0元,增長(下降)- %。主要原因是嚴格執行指出要求。

1、因公出國(境)費用

2020年因公出國(境)費用預算數為0元,2019年預算數、預算執行數均為0元,與上年比無增減變化。因公出國(境)團組數及人數均為0。

2、公務用車購置

2020年公務用車購置數為0臺,公務用車購置預算數為0元,2019年預算數、預算執行數均為0元,與上年比無增減變化。

3、公務用車運行維護費

2020年公務用車保有量為1臺,公務用車運行維護費預算數為15,000元,比2019年預算數增加(減少)0元,增長(下降)- %;比2019年預算執行數增加(減少)0元,增長(下降)- %。主要原因是嚴格執行支出要求。

4、公務接待費

2020年國內公務接待的批次、人數均為0,公務接待費預算數為0元,2019年預算數、預算執行數均為0元,與上年比無增減變化。

十、關于政府性基金預算支出表(功能科目)說明

2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,政府性基金收支預算均為0元,與上年相同,無增減變化。

十一、關于政府性基金預算支出表(部門經濟科目)的說明

2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,政府性基金收支預算均為0元,與上年相同,無增減變化。

十二、關于政府性基金預算支出表(政府經濟科目)的說明

2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,政府性基金收支預算均為0元,與上年相同,無增減變化。

十三、機關運行經費安排情況說明

2020年本部門機關運行經費預算安排12,967,878.41元,其中:辦公費131,298.75元、印刷費50,000元、手續費2,100元、郵電費36,000元、取暖費176,800元,差旅費107,539元、維修(護)費36,580元、培訓費42,200元、勞務費15,000元,業務委托費2,000元,工會經費39,896.16元、福利費5,580元、公務用車運行維護費15,000元、公車改革補貼687,720元。比上年預算數增加188,753.99元,增長21.42%;比上年預算執行數增加216,209.03元,增長21.68 %。主要原因是機構改革,人員增加,造成機關運行經費增加。

十四、關于政府采購預算支出情況說明

中共佳木斯市委組織部2020年政府采購預算總額1,222,800元,其中:政府采購貨物預算742,800元,政府采購工程預算0元,政府采購服務預算340,000元。

市老干部大學2020年政府采購預算總額 0元,其中:政府采購貨物預算0元,政府采購工程預算0元,政府采購服務預算0元。

老干部活動中心2020年政府采購預算總額113,180元,其中:政府采購貨物預算91,960元,政府采購工程預算15,000元,政府采購服務預算6,220元。

十五、關于國有資產占有使用情況說明

截止2019年12月末,市委組織部共有房屋價值0元,面積0 平方米,其中:辦公用房0平方米,業務用房0平方米,其他用房0平方米。共有車輛價值662,400元,車輛2臺,其中:領導干部用車0臺、一般公務用車1臺、一般執法執勤用車0臺、特種專業技術用車0臺、其他用車0臺。共有單位價值50萬元以上設備0臺(套),其中:單位價值100萬以上設備 0臺(套)。

2020年一般公共預算安排購置車輛0臺,其中:領導干部用車0臺、一般公務用車0臺、一般執法執勤用車0臺、特種專業技術用車0臺、其他用車0臺。安排購置單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬以上大型設備0臺(套)。

老干部大學共有房屋價值4,889,265.40元,面積3395.57平方米,其中:辦公用房34.57平方米,業務用房3361.00平方米,其他用房0平方米。共有車輛價值0元,車輛0臺,其中:領導干部用車0臺、一般公務用車0臺、一般執法執勤用車0臺、特種專業技術用車0臺、其他用車0臺。共有單位價值50萬元以上設備0臺(套),其中:單位價值100萬以上設備0臺(套)。

2020年一般公共預算安排購置車輛0臺,其中:領導干部用車0臺、一般公務用車0臺、一般執法執勤用車0臺、特種專業技術用車0臺、其他用車0臺。安排購置單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬以上大型設備0臺(套)。

老干部活動中心共有房屋價值4326478元,面積5053平方米,其中:辦公用房5053平方米,業務用房0平方米,其他用房0平方米。共有車輛價值0元,車輛0臺,其中:領導干部用車0臺、一般公務用車0臺、一般執法執勤用車0臺、特種專業技術用車0臺、其他用車0臺。共有單位價值50萬元以上設備0臺(套),其中:單位價值100萬以上設備0 臺(套)。

2020年一般公共預算安排購置車輛0臺,其中:領導干部用車0臺、一般公務用車0臺、一般執法執勤用車0臺、特種專業技術用車0臺、其他用車0臺。安排購置單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬以上大型設備0臺(套)。

十六、關于部門整體支出績效目標和項目資金績效目標說明

市委組織部:按照佳木斯市財政局《編制2020年市直部門預算和部門三年滾動財政規劃的通知》,本部門已公開部門整體支出績效目標。2020年納入部門預算的項目(含資本性支出)11個,資金總額974.93萬元。實行績效目標管理的項目6個,資金總額876.38萬元,涉及一般公共預算撥款876.38萬元。

老干部大學:按照佳木斯市財政局《關于開展2019年績效項目支出績效管理的通知》(佳財發[2018]105號),2020年納入部門預算的項目(含資本性支出)1個,資金總額0.15萬元。實行績效目標管理的項目0個,資金總額0萬元,涉及一般公共預算撥款0萬元。

老干部活動中心:按照佳木斯市財政局《關于開展2019年績效項目支出績效管理的通知》(佳財發[2018]105號),2020年納入部門預算的項目(含資本性支出)5個,資金總額15.74萬元。實行績效目標管理的項目3個,資金總額5.59萬元,涉及一般公共預算撥款5.59萬元。

十七、專項轉移支付項目情況

2020年均沒有專項轉移支付項目。

第四部分 名詞解釋

一、一般公共預算撥款收入:反映財政部門用公共財政預算收入安排的預算單位資金。

二、財政專戶資金:指事業單位按照物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業性收費。

三、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含事業單位獲得的由財政專戶資金核撥的資金。

四、事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、其他收入:指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、 “事業收入”、“事業單位經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單 位上繳收入”、“用事業基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

六、支出功能分類:按照政府的各項職能活動將支出進行分類;支出經濟分類:按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。

七、行政運行:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

八、一般行政管理事務:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

九、事業運行:反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

十、行政事業單位養老支出:反映用于行政事業單位養老方面的支出。

(一)行政單位離退休(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。

(二)事業單位離退休(項):反映事業單位開支的離退休費。

(三)機關事業單位養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

(四)機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

十一、醫療衛生(類)醫療保障(款):指用于行政事業單位醫療保障方面的支出。

(一)行政單位醫療(項):反映財政部門安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

(二)事業單位醫療(項):反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

(三)公務員醫療補助(項):反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

十二、住房保障支出(類)住房改革支出(款):反映行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

(一)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

(二)提租補貼(項):反映按房改政策規定的標準,行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

(三)購房補貼(項):反映按房改政策規定,行政事業單 位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

十三、工資福利支出(類):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十四、按定額管理的商品服務支出(類):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出)。

十五、離退休公用支出(類):按照政策規定標準發給離退休人員的特別補助費和活動費。

十六、職工體檢費支出(類):反映單位支付的職工體檢費。

十七、對個人和家庭補助支出(類):反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

十八、基本支出:反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十九、項目支出:反映行政單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本的預算支出以外,財政預算??畎才诺闹С?。

二十、一般公共預算“三公”經費:是指用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

(一)因公出國(境)費:反映公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

(二)公務接待費:反映按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(三)公務用車購置及運行費:反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

二十一、機關運行經費:為保障單位運行,用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

二十二、預算績效管理:是以財政支出結果為導向,將績效管理理念和方法貫穿于預算編制、執行、監督和信息公開全過程,并實現“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的預算管理模式,是政府績效管理的重要組成部分。

二十三、績效目標:是預算績效管理對象計劃在一定期限內達到的產出和效果,包括產出指標、效益指標和服務對象滿意度指標,是績效執行監控、績效自評價和再評價等預算績效管理工作的前提和基礎。

1、中共佳木斯市委組織部2020年部門預算公開--市委組織部匯總.doc

2、2020部門預算公開表格-市委組織部匯總(206).xls

3、中共佳木斯市委組織部2020年部門預算公開--部機關本級.doc

4、2020部門預算公開表格-(206001)中國共產黨佳木斯市委員會組織部本級.xls

5、佳木斯市老干部大學2020年部門預算公開(1)(1).doc

6、佳木斯市老干部大學2020年部門預算公開表格.xls

7、佳木斯市老干部活動中心2020年部門預算公開.doc

8、佳木斯市老干部活動中心2020年部門預算公開.xls


打印此文  收藏此頁  關閉窗口  返回頂部
相關閱讀

自身建設

贵州快3跨度走势图基本 明日短线黑马股票推荐 陕西快乐十分开奖结果查询 天津快乐10分开奖走 国信金太阳炒股软件下载 山西十一选五数据 青海快3下载安装 陕西快乐10分玩法技巧 目前最好的投资理财是什么 湖北快三官 幸运赛车是哪个国家的